2024装修公司规章制度10篇

发表时间:2024-02-24

规章制度要符合企业文化或要求且符合法律规定,用人单位制定的规章制度应当符合法律和政策的要求。公司的规章制度可以用来约束规范人的行为,企业经营中规章制度必须要根据员工的要求制定,我们在制定规章制度时可以从哪些角度着手呢?我们为了成为最好的自己不断努力整理出了今天的“装修公司规章制度”,欢迎您来到我们的网站愿您有益于此!

装修公司规章制度 篇1

装修设计公司规章制度是为了维护公司内部秩序,规范员工行为,保障工作顺利进行而制定的一套准则和规范。这些规章制度的制定要考虑到公司的特点及员工的需求,具体而生动地展示了公司的运营模式,充分体现了公司的管理水平和员工素质。以下将详细描述一家装修设计公司的规章制度。

首先,公司明确了员工的工作时间和休假制度。公司规定员工的工作时间为每周五天,每天8小时,共40小时,而员工的休息时间为每天1小时。同时,公司允许员工每年有10天的带薪年假以及5天的带薪病假。在享受年休假和病休假期间,员工需要提前向公司请假,并在离职前填写离职报告。

其次,公司对员工的工作行为和工作标准也有明确的规定。公司要求员工必须按时上下班,严禁迟到早退和旷工。同时,公司规定了员工的着装要求,要求员工在工作期间穿着整洁、得体的职业装。对于工作态度,公司要求员工在工作中要积极主动、认真负责,严禁推诿扯皮和敷衍塞责。此外,公司还规定了员工的工作报告和沟通要求,要求员工每天完成工作之后,向上级主管提交工作报告,保持工作的流程和信息的畅通。

公司的管理层对于员工的培养和晋升也有相关规定。公司鼓励员工通过参加培训和学习提升自己的专业技能,提供晋升机会。同时,公司还规定了员工的晋升条件和晋升标准,员工需要满足公司规定的晋升要求,并经过专业评审和考核才能晋升。

为了保障公司的资产安全和信息安全,公司还制定了相关的管理制度。公司规定员工在离开办公室时需将电脑、文件和重要资料上锁或妥善保管,并禁止私自将公司资料外泄或用于不正当用途。员工要确保公司和客户的信息安全,禁止随意传播公司和客户的商业机密。同时,公司还建立了保安系统和监控设施,对员工行为进行监控,以保障公司的安全。

此外,公司提供了员工福利和奖励制度,以激励员工的工作积极性和创新能力。公司规定了员工的薪资结构和晋升幅度,并根据员工的工作表现进行评定和调整。公司还为员工提供生日福利和节日福利,为员工提供健康保险和年度健康体检等福利待遇。

总的来说,装修设计公司的规章制度是为了维护公司内部秩序、规范员工行为、保障工作顺利进行而制定的一套准则和规范。这些制度涵盖了员工的工作时间、休假制度、工作行为和工作标准、员工培训和晋升、资产和信息安全管理以及员工福利和奖励制度等方面。通过这些规章制度的明确和执行,装修设计公司能够更好地发展壮大,并提供优质的服务。

装修公司规章制度 篇2

装修公司展厅管理规章制度

第一章 总则

1.1 为了规范公司展厅经营管理,提高服务质量,强化公司形象,特制定本规章制度。

1.2 本规章制度适用于公司所有展厅,所有展厅的经营管理人员及服务人员均应遵守。

1.3 公司展厅的管理要以顾客的需求为中心,为顾客提供贴心、优质的服务。

第二章 展厅经营规定

2.1 展厅的开放和营业时间

公司展厅的开放和营业时间应当根据顾客的需求和公司对展厅的经营管理要求确定,具体时间由公司总经理制定。

2.2 展厅的展示规定

展厅的设计布局应符合顾客审美和实用需求,展厅的展示内容应当准确反映公司产品的优势,展示风格要具有独特性和魅力。

2.3 展厅的维护规定

为保证展厅的环境整洁、设备设施完好,展厅管理人员应当根据规定制定展厅维护计划,定期进行维修保养,保证展厅设施设备的正常运转。

2.4 展厅的货架陈列规定

展厅的货架陈列应当充分展示公司产品特色、样式及品质,货架上的商品应当按照品种、颜色、尺寸等等不同的类目进行分类陈列,保证展示效果的完美。

2.5 展厅的清洁卫生规定

为保证展厅的清洁和整体美观,对于每一个展厅的清洁,都应做到定时、定量、定人、定责,定期进行清洁和消毒处理。同时,在机器设备使用过程中容易产生的垃圾和污染都需要及时清理。

第三章 顾客服务规定

3.1 展厅顾客接待规定

展厅管理人员、展厅营销人员需要耐心热情、高效率地为顾客提供合适的展示、介绍和咨询服务。在展示及推广时,应注意礼貌、诚实、守信。

3.2 展厅顾客问题解决规定

当展厅顾客遇到问题和困难时,应当认真倾听、及时解决,提高顾客的满意度和忠诚度。

3.3 展厅顾客记录和反馈规定

为了满足顾客的需求,展厅管理人员需要及时了解顾客的需求和要求,并进行记录和反馈, Analysis和summarize对于反馈的信息,协调相关部门进行优化和改进。

第四章 安全保卫工作规定

4.1 展厅的安全设施规定

保证展厅的安全设施运转完好,防火、洒水及各项安全设施应当按照实际需要、工作制度及后勤管理规定要求,进行定期检查、保养和操作。

4.2 展厅的防范窃盗规定

展厅管理人员应当密切关注展厅的安全状况,及时发现各种隐患、保护好公司财产,加强对展示商品的监管,防止偷盗和破坏。

第五章 附则

5.1 本规章制度实施时间为2022年7月1日;

5.2 本规章制度的修改及完善由公司总经理决定;

5.3 本规章制度中未尽事宜,由公司总经理进行决定。

总之,对于整个展厅管理人员团队的管理体系和服务质量,公司需要制定一系列的规章制度,对于展厅文化和公司文化及品牌的推广都会有很大的帮助。同时,各展厅管理人员需要根据各自的实际条件和情况,合理运用公司规章制度,切实保证各方面的经营和服务质量,为公司的发展做出贡献。

装修公司规章制度 篇3

1、总则

1、公司财务实行以“计划”为特征的总经理负责制:计划内经总经理批准的款项,由相关业务部门总经理支付。经理的书面授权可由财务负责人代为办理;如无计划,须取得公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》及相关财务会计制度,了解财务、税务、审计等部门的检查和监督,确保会计信息合法、真实、及时、准确和完整。

2. 财务岗位职责

(1) 财务经理职责

1. 提出岗位设置、人员配备、会计组织程序等方案。还负责会计人员的选拔、培训和考核。

2、贯彻落实国家财税政策法规,根据公司具体情况建立规范的财务模型,指导建立和完善相关财务会计制度,并负责考核评价公司内部财务管理制度的实施场景。

3、进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促各部门降耗、节约成本、提高经济效益。

4.其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司日常财务工作。

2、负责对部门内部组织机构、人员配备、选拔用人、晋升和解聘等提出计划和意见。

3、负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计、财务管理制度的制定,会计核算管理办法的实施。装修公司管理制度。

5、严格执行国家财务规定和公司各项制度,加强财务管理。

6、参与公司各项资本运作活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好本部门工作的指导、监督和检查工作。

7、组织指导编制财政收支计划、财政预决算,并监督其执行;协助财务经理控制、分析和评估成本。

10、负责监督金融历史数据、文件、凭证、报表的整理、收集、归档,并按规定程序报备销毁。

11、参与制定价格和工资、奖金和福利政策。

12.完成领导交办的其他任务。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、对账、报账,确保手续齐全、数字准确、账目清晰,并及时处理;

2.发票的开具与审核,

对各类业务支付的发生与收回的监督,业务报告的安排、审核与汇总,监督、入库及业务合同执行场景统计报表

3.会计业务核算、财务系统监督、会计档案保存与管理;

4、完成部门主管或有关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳的各类账簿,严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度,不准带现金,不准白纸入库。

3、对每天发生的银行和现金收支进行日结和月结,并及时核对,确保账目一致。

3. 现金管理制度

1. 所有现金收支均由公司出纳负责。

2.建立和完善《现金日记账》图书。出纳应根据核定的收支凭证,将现金流量收支账目一一登记,每天结账清点存货。账目一致,直到当天结算和月份结算。

3.当库存现金超过3000元时,必须存入银行。

4.收银员收取现金时,需立即出具一式四联的《支票收取登记表》,由付款人在右下角签字并交给付款人,业务部门、出纳和会计。保存链接。

5、现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因需要预支现金的,必须填写贷款表并经总经理签字批准后,方可发放现金。借款人应在出差或借款后三日内向收银员还款或报销(详见《差旅费报销规定》)。

6、收付款收据完成后,收银员必须在核对无误的收付款收据上签字盖章,并在原收据上加盖现金收付印章,防止重复报销。

四、支票管理

1、出纳负责支票的购买、填写和保管。

2、建立和完善《银行存款日记账》簿,出纳应按核定的收支顺序登记银行流转收支账户,每天结清余额;一天结束后。

3、收银员收到支票后,必须立即出具四联的《支票托收登记表》。各保留一份。

4、使用支票必须填写《支票回执表》,经经理、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后方可出纳。

5. 支票必须盖有收款人姓名。

6、支票必须由收款人签名或盖章。

5. 印章的保管

1. 银行印章必须单独保存。

2、财务专用章和总经理印章由财务经理和出纳分别保管。

6.现金及银行存款盘点

1.出纳每周完成出纳工作后,出纳、银行存款、收入、支出、余额应按情况,编制《出纳报表》,由会计师或总经理指定的人员在每周五中午和每月月底对出纳保管的现金进行定期对账清点,并进行其他时间抽查。

2.出纳应核对银行存款日记账的账面余额与开户行转出的对账单余额,会计师应为未到账的账户编制“银行存款余额对账表” .一探究竟。

3、其他按照有关会计制度和规定执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批程序,提高工作效率。

2. 防止私人占用公司财产。

2、适用原则

(1)使用事业单位制,授权在事业计划和财务预算范??围内行使终审权。 (管理部负责人对单位经营指标全面负责)。

(2)部门经理可以将其权限或部分权限以书面形式适当授权给副经理或部门负责人。

(3)授权方式可分为两类:

3.审批程序

1.计划内报销:

经办人、证明人(持正本)、主管经理(部门负责人)、财务部

2. 超额报销:

经办人、见证人(持正本及超支)报告)、主管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批信息

1、采购日常办公用品、电脑周边配件及耗材的支出计划,运营中心汇总汇总后报公司总经理审批。原则上由运营管理中心采购入库,各部门登记使用,并计入各部门成本。每月月底,运营管理中心向财务部门提供相关方面的详细清单(各部门签字确认)。

2、固定资产和办公家具(包括机房和OA设备):固定资产和办公家具的购置,由各部门报备,并由负责人签字。部门负责人,经公司总经理批准,由公司技术部和运营管理中心统一协调批准后,编写协调或采购场景需求报告,提交给公司总经理统一采购审批。购买1万元以上的固定资产,须报总经理批准。

3. 参展费用:主办方将邀请函及盖章的参展申请表复印件与借阅表一并附上。地方展会原则上不得缴纳会费;国外展会参展费用中包含会议费的,必须注明人数及详细情况,并办理上述审批手续。获准入住会议人员,报销往返机票和会议费用;不参加会议的人员将获得门票和旅行补贴。

3、凡参加境外展会,须至少提前1个月向公司总经理提交专项申请报告,说明参展的必要性、参展人数、费用预算。批准后执行。

4、差旅费:各部门根据工作需要制定出差计划。应注明出差地点、原因、时间、人数、出差的必要性和经部门经理审核的贷款合理性。经理签署并提交财务付款。各部门经理需出差报经公司总经理批准后方可借款。 (所有海外出差必须事先得到总经理的书面批准)。

5、工资奖金支出:每月考勤经公司人事部批准,财务部编制分配表,经经理签字确认,报公司总经理负责审批和财务分配的经理。

6、营业费用:营业费用包括营业交通费用(包括油费、维修费、过路费、手续费)、快递费、礼品费、商务招待费等。经总经理批准的计划业务费用,由部门经理批准;计划外业务费用报公司总经理批准。

报销审核制度

1.原则

1.严格的财务收支审批制度,公司发生的一切费用必须由经办人填写报销单,注明支出原因、项目、发票张数、报销金额、经办人签字、部门经理签字、财务经理审核(按有关规定)、审批有关手续对于子计划和计划外,收银员可以付款。

2.加强报销管理,当月账户,当月,25日之后,账户最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员发生的业务费用不能在一张报销单上混为一谈。

2.相关部门对支出的审核

对于所有报销材料,相关部门的管理人员必须审查其合理性和必要性。

3、财务部门审核

财务部门将按照相关财务规定和内部财务制度对所有报销单的合法性进行审核。

四、审批权限

同审批权限。

5、费用报销及贷款时间清单

项目周一、周二、周三、周四、周五

借款11:00-12:00 11:00 -12 :0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30 -17 :0015:30-17:00

费用报销 9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

外部结账 9:00 - 12:009:00-12:009:00-12:00

6. 报销手续

严格执行财务报销制度,填写付款凭证和发票(全部账单必须开具详细发票,经办人必须在账单背面签名)并交给财务。客户或分行报销应向财务注明并留复印件,原件交客户。计划内报销必须提供的原件:

1、版面费、广告代理费:部门随发票填写费用(成本)报销单,财务部核对票据(附媒体公布的详细清单),核对后支付。

2. 印刷费(电影制作费):部门将凭发票填写费用(成本)报销单,核对无误后附印刷品结算单,经财务审核无误后支付.

3.办公用品及低值易耗品:由运营管理中心采购,运营管理中心保管人核对发票与实际物品后,填写验收单(低值耗材退回需提供缺货单),并与发票一起填写费用报销单(附上验收单和分配明细)。各单位凭发票购买的费用报销单,经本级领导批准后报销。

4、机房及OA设备:技术部保管人核对发票后,填写验收单和交货单。用发票填写费用报销单(附上验收单)。

5. 资料费:各单位采购书籍等资料,首先将书籍、资料和发票带到物资管理部(运营管理中心)登记验收,并且 材料 有 盖章 和 编号 .经办人随发票填报费用报销单(附验收单)。

6.旅费:必须在返回后3天内报销。部门经理审核账单的合理性,并在报销单上签字并陪同出差人员核销,财务核销贷款。各单位经理应凭报销单申报差旅费,经区总裁批准后到财政部门核销贷款。 3日内无故不按时报到的,由财务部督促一次,逾期不报的,财务部有责任从当月工资和奖金中扣除.试用人员的贷款必须由经理担保,视为经理的贷款。

7. 营业费用:所有营业费用帐单必须开具发票,经办人必须在帐单背面签字。各单位应当按照勤俭节约的原则使用业务费用,除业务需要外,不得用于个人消费。商务招待费必须由两人以上签字,并注明招待时间和招待客户姓名;加班费必须由所有食客签字;运输费必须注明来源、地点和原因;赠品费必须注明受赠人姓名及赠品名称及数量;请在快递单上注明客户姓名。所有费用都包含在部门成本中。未按要求填写说明或签字的,财务人员应当退回报销凭证并说明理由。

8、计划外的报销手续必须有审批报告,其他与计划内的报销手续相同。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的费用标准,特制定如下:

1、出差人员是指经公司总经理批准,出差1天以上,进行各种公务活动的员工。

2、因公出差,须持有部门经理、运营中心、公司总经理签署的《出差申请表》。申请表应注明部门名称、出差人员姓名、出差时间、出差地点、出差事由、往返出差的交通工具,差旅费概算,报总经理审批。运营管理中心档案。

3) 审批程序:

普通员工因公出差,特殊情况需乘机的,须经总经理批准,并报总公司总经理。公司审批。

1、因公出差到外地,可提前借取所需的旅费。出差回来后,三天内凭收据报销。逾期未偿还的,将从工资中扣除贷款。

2、商旅人员的住宿费、城市交通费、伙食费等实行定额报销(详见附件差旅费报销标准),由市政府调整使用。出差人员,超出部分自理,超支不予补偿。

3、坐火车出差,一般以硬卧为标准。如果您无法购买硬卧票,将补贴 60% 的硬卧票价。

6. 出差期间的社交和娱乐费用必须事先得到总经理的特别批准。

7、市内机场、车站的交通费可凭车票单独报销(不含出租车费)。

8、出差参加展会的交通及杂费、门票等,允许凭门票单独报销;公司报销过路费并获得补贴。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等,如团体统一安排食宿,按其统一标准报销,不提供任何补贴。

11. 出差补贴天数计算方法:

1) 离境补贴计算:以有效报销机票或机票的确切行驶或出发时间为准: 上午12:00 之前出发的可以享受全天补贴; 12:00后出发,当日无法到达目的地,可享受半天补贴; /p>

2) 抵日当日补贴计算:以有效报销票或机票的确切驾驶或出发时间为准:上午12:00前返回可享受半天补贴; 12:00后返程可享受全天补贴。

12.出差天数计算方法:按实际天数计算。

13、费用核算:公司所有人员的差旅费计入各部门成本。

14. 其他

1) 报销差旅费时,应在业务期间提供相应的账单(如住宿费、城市交通费、伙食费等)出差,让财务部门记账财务处理。无法提供相应账单的,每日补贴超过30元的部分,由财政部门按照国家规定代扣代缴。

2)凡购买打折机票(机票上标有“不签不改签”字样),报销时必须填写实际打折价格。

附件:差旅费报销标准

一般区域费用(原田)特殊区域费用(原田)

总经理

事业部职能部门总经理(主任)

部门经理

分管部门副经理

一般员工

2、职业 职能部门副总经理(副主任)补贴标准与部门经理相同;

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

账户管理制度

1.应收账款管理

(1)收款政策

1、业务人员 公司为客户提供相应服务或劳务后,应及时将广告确认表提交客户确认,并及时收取货款。

2.领取时间:次月13日之前。 (注:数据访问网络需要一次性收回合同中签订的金额)。

3、还款方式:转账支票、未到期、错误或错误支票;现金;实物现金,(该实物必须是公司需要或对方企业濒临破产无法追回欠款,且须有公司总经理指示)。严禁营销人员垫付业务款项,否则公司不仅会收取客户货款,将没收营销人员垫款,并举报批评。

4、部门人员调动或离职等,部门经理必须监督其业务资金的回收和交接,必须填写交接清单一式四份(一份

财务部留存一份,出让方理解各一份),出让方、理解方、出让主管和财务部相关统计人员签名报送财务记录。理解人应核对账单金额,是否已得到客户确认。

(2) 不还款的评估方法

1. 不还款的处罚

1) 不还款到期的处罚因业务人员过失,全额扣除;

2)因公司内部原因不还款的,按相关责任扣除;

3)因不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的不还款,凭相关部门证明,仅扣除业务成本。

2. 未付金额将按比例从个人收入中扣除,返还后通过以下方式返还:

1) 扣除未付金额三个月内,当月扣除10%,次月扣除30%,第三个月扣除60%;

2)未付的扣款每月随工资返还,三个月内全额收回,全额扣款补发金额,佣金5%;

3)如果第三个月没有收回资金,营销人员将停止业务并专职收款。 3个月后退回款项,退回款项后只补扣已扣款,不给予佣金。

3. 未退还的款项不计入业绩。

4、逾期3个月(含3个月)以上未付货款申请坏账的,业务员将扣除应收账款30%的印刷费,并处30%的罚款。 ,监督账户的直接主管或经理不利,同时处以5%的罚款。

5、营销人员连续两个月无拖欠款且业绩高于部门任务金额(任务金额低于8000元,按8000元计算),将酌情给予奖励。由营销人员申报,部门经理批准,经财务部门审核后在工资中支付。

6、财务部门对本部门的未付款项进行监督。向公司总裁向财务部报告部门拖欠款项超过3个月。

7. 对于预收货款,营销人员将获得1%的奖励。

(三)可疑客户和可疑账户的处理

1.业务员在联系客户时,如发现客户有异常情况,应填写“可疑客户报告表》,并提出措施。

2、销售人员对两个月内收取的无效、大额票据应填写《可疑客户报告》,并收集相关证据、资料等,向公司领导汇报经批准方可移交法务部门依法提起公诉。

3、如果无法通过催收或诉讼追回部分或全部款项,业务人员应从相关法律机关取得任何形式的证明、债务证明、破产宣告裁定等,并将其发送给金融机构。准备帐户抵消。

4、对于未申报或有积压催款的业务员,一经发现,公司将予以严厉处罚。

2. 应付账款管理

(1) 支付时间:

1. 业务支付由部门申请,经批准后执行;

2、印刷费、版面费等在次月20日支付(月刊后第二天上报财务报告);

3、固定资产购置货款在固定资产入库入库后支付。

(2) 付款方式:

1. 转账支票,未到期,错误或错误支票;

2. 现金;

< p> 3、实物或广告,必须有公司总经理的指示。

(3)其他:非公司人员收款时,必须由我公司相关人员带队。

账单管理系统

1.发票管理

(一)申请

请填写部门名称、申请日期、合同编号(右上角填写)、公司全称、广告媒体或网络杂志全称、具体业务发生日期、计费金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,提交报部门经理批准,经会计审核后下达。

2、零星发票通知中的公司名称与合同中的公司名称不符的,业务员需持双方公司印章认可的证明(特殊情况可签收部门经理批准)。可以开具发票。

3. 避免开具没有公司名称的发票。

4. 避免开具公司名称不完整的发票:任何人都无权将公司名称缩减为2-3个字。

5、业务实际发生与合同不符的,业务员须持企业附加合同或加盖公章的证明方可开具发票。

6、发票遗失的一切后果由业务人员承担。对方公司提供相关证明文件(注明发票编号及金额并加盖公章)后,我司可提供加盖本公司发票专用发票的发票。存根的副本。业务人员因发票遗失或其他原因需要出借发票时,必须以书面形式提出申请,并由各部门管理人员签字。财务人员应当对借出的发票进行登记,并及时取回。

7、发票复印件须经部门经理和公司总裁批准,并由财务人员登记并由当事人签字。

8、开票过程中遇到的其他特殊情况,财务人员开具发票前应征得公司领导批准。

(二)具体规定

1、已提供劳务并已签订合同的,业务员应出示经运营中心盖章或批准的合同及零星开票通知单由公司盖章。经财务人员核对后开具发票。

2.未提供合同但未收到货款的,业务员根据部门经理批准的业务信息填写零星开票通知单,然后由部门经理或上面可以签。发票。如本合同终止且原发票无法收回,则视为未收回款项。

3、如不提供劳务,已签订合同并已收到货款,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)证明开具发票。

4、已提供劳务,但未签订合同且已收回货款的,业务员填写零星发票通知书或广告(信息)确认单出具根据运营中心批准的业务信息开具发票。

5、不提供劳务,未签订合同的,禁止开具发票。特殊情况如预收款等,须由部门经理特别说明。

(三)回收

1.如果当天收到发票,如果已经收到货款,必须将货款交给公司出纳处同日,否则以挪用公款处理;收回款项的,必须将收到的发票当日退回公司财务部门统一保管;客户因特殊原因需要先留下发票后再结账的,发票金额在2000元以下的收票人必须要求客户在收据上签字。部门经理签字后退回公司财务部。如开票金额超过2000元,领票人须持客户签收并加盖客户公司公章、部门经理签字的收据,再交回公司财务部门.违反本条每次扣200元,直至开除。

2、如果是快递业务,当日收到发票的,必须要求客户开具等额的销售发票并退还给财务部,否则公司发票必须退回。违反此项将导致每次扣100元。

3. 开具发票(名称或金额)的任何更改或退款必须在退回前注明并经部门经理签字确认。

(4)填写

公司统计(或会计)应按照审核无误的《零星开票申请表》认真填写发票顺序,以确保真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章。不允许改动、挖掘或撕裂。如有错误,应保留整套(存根页、发票页、会计页),并标明“禁用”字样以备查验。

(五)监督

会计(统计、业务部门)应根据“查收单”核对每张发票(每笔交易金额)的收款情况当天,监督开具的发票(发生的交易)。

(6)信息不符时的处理

支票托收的支付公司名称与营销人员申报的客户姓名或姓名不一致时所申请的发票,营销商必须将其提交给付款人加盖财务印章的付款指令,并提交财务记录。如无解释,财务部门将先扣押支票,并要求业务人员作出解释。逾期仍未说明的,视为不予退还。

2. 收据管理

1. 收据作为发票管理。

2.收据和发票不得重复开具。如果已开具收据并需要重新开票,则必须要求客户在重新开票前退回收据。

3、财务部门应严格遵守上述规定。如有不符合规定的问题,由财务部门承担全部责任。

3.支票管理

1.收银员负责购买、填写和保存支票;

2、建立健全《银行存款日记账》账簿,出纳员根据核定的收支情况,逐一登记银行当期收支账户,每天结清余额; 3. 收银员收到支票后,必须立即开具并盖有“支票收款单”一式四份,并附有“支票收据”章节,由付款人在右下角签字,并交给付款人,支付部门、出纳、会计留存;

4、支票的使用必须填写《支票回执单》,经经办人签字后出纳方可开具、部门经理、财务经理、总经理(外聘);

5. 开具支票时必须盖章受??益单位名称;

6. 支票必须由接受支票的一方在支票头上签名或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理,防止票据丢失。谁输谁负,损失的每份单据金额的10%直接从报销金额中扣除(即实际申报金额为应申报金额的90%)。

2.财务有权拒绝持有非正式票据进行报销。

相应级别的工资和报销管理制度

1.基本原则

(1)一般程序

1.按出勤计算工资应每月支付;

2、每月10号发放上月底薪,每月20号发放佣金或业绩,统一存入员工个人由公司财务部开户(如遇节假日顺延);

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3、自动离职人员工资于以下10日到财务部结算交接手续完成后一个月;岗位及对应的社保变动表、奖惩等情景下发给财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。

5、根据劳动合同及公司福利制度,根据当月考勤统计及公司相关规定,财务部门对人事部计算的工资进行审核,统一制定工资表,并落实公司相关制度,

6 工资单须经财务经理、部门经理、总经理签字后方可签发;

7.经总经理批准后执行。

(2) 保密原则

薪酬与薪酬实行保密管理,任何管理人员及相关人员不得向第三方披露公司的薪酬,除非被要求履行职责。结构;任何员工不得以任何方式询问或讨论他人的工资,不得向他人透露自己的工资。任何违反者将被视为严重违反劳动纪律处分。

(三)收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争和各事业部-利润中心的经营管理需要,人员收入每个利润中心的福利和福利都与利润中心的整体利润中心有关。结合福利,具体薪酬等级由各利润中心根据薪酬管理制定制定。其中:业务人员的收入水平与自身业务完成度直接挂钩;非业务人员的收入水平与其利润中心的利润指标完成情况有关; ) 以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司整体利润和个人绩效考核的实际情况挂钩,实行月薪制。各职能部门根据薪酬管理制度,根据总部员工的工作职责、员工的个人工作资格等情况,确定总部员工的薪酬等级。

(四)备案原则

1、利润中心业务人员和入职人员的收入标准可根据公司薪酬管理原则,根据自身情况进行调整系统。但必须在年度经营计划中明确说明,并经公司批准后报运营中心备案; (年薪制除外)。

(5)薪酬结构

1.薪酬结构类型

1)年薪制加期权股;

2)基本工资加绩效工资加期权;

3)基本工资加提成(佣金)制度;

4)基本工资加计件加绩效奖励。

2. 基本工资可分为基本工资、工作工资和餐补。

3、公司规定不同级别人员的费用报销金额不同。凡此金额范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的相关费用,可在次月10日报销;同时,部门经理对员工费用报销的报销可根据部门绩效和员工当月工作考核情况在相应金额内进行调整。

4、实行上述薪酬结构的人员,除依法安排在法定节假日加班的人员外,不享有加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构,不得同时享受奖金基数和提成。

装修公司规章制度 篇4

装修公司展厅管理规章制度

一、总则

为规范公司展厅管理,提升公司形象,依据公司实际情况,特制定本规章制度。

二、管理内容

1、展厅管理由经理负责,实行细致化管理,方便客户参观和咨询。

2、对于展厅内的大型物品、样板、装置等,由参照安全操作规程进行操作。禁止无关人员随意搬动影响展览效果和安全性。

3、设立一个详细明确、易懂易看的展示图,对全部展品分类、编号、名称做好明确的标识,以方便展厅向客户介绍。

4、展示产品的材质和色泽等都应与实物相符,材质选用要符合公司标准。展示产品规格应与实物规格一致,不得虚假宣传。

5、展示产品的使用、维护细节等方面,应布置信息和提示。为方便客户了解产品特点和使用方法,每件商品都须有助销售的介绍信息。

6、展厅环境要保持通风清新,灯光亮度要适中,整体气氛要优雅舒适,营造出轻松舒适的感受给来访客户。

7、展厅内要保持整洁,展示架、玻璃墙等均要勤擦拭,避免灰尘、污渍等影响展品的观感。应每日进行清洁,排除消毒处理。

8、公司展厅不允许带食品、饮料、吸烟和嬉戏等行为。

9、对于洽谈业务的来客应有助理介绍。助理负责业务在座位安排,提供设备和资料,了解客户需求,及时反馈客户的信息,并为客户的提问提供答案和解决方案。

10、公司展厅的开放时间为每日 9:30~17:30;节假日与周末不休。

三、应急措施

1、在发生突发情况、如火灾、地震等紧急事件时,负责人立即采取相应措施,并报警请求支持。

2、洽谈中的客户,应根据职业技能和性格,处理各种细节问题,善意对待与客户之间的交流互动。

3、在展厅遭受破坏或贵重展品被盗时,负责人应立即报警,开展处理工作,并及时向公司负责人汇报和提交相关材料。

四、监督制度

本规章制度实施后,公司经理要根据规章制度的内容,及时地进行检查与监督,对违反规定的人员作出处罚,以保证规章制度的落实。

五、附则

1、本规章制度施行从公司领导批准之日起。

2、本规章制度有任何修改,需经由公司其他部门负责人、经理协商,保证重新经公司领导批准后方可生效。

五、附则

1、本规章制度施行从公司领导批准之日起。

2、本规章制度有任何修改,需经由公司其他部门负责人、经理协商,保证重新经公司领导批准后方可生效。

装修公司规章制度 篇5

为严格装修管理,保证装修工程保质、保量、按期、安全完成,特制定以下规章制度:

一、安全保卫制度

1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场,退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火,否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源,须用正规插头接用电,用电必须经现场的`专职电工同意,统一安排。不得用短线头接电,否则一次罚款100元。

5.用电设备工具必须有漏电保护装置,工具、电锯类必须符合安全规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场,空中作业要有保护装置。

7.需电焊和切割东西,必须将场地清理干净,并配备灭火器。电焊工必须持证上岗,违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场,否则一次罚款300元。

9.顶部安装灯具,必须经百货楼设备科核定用电量,确认具体安装方案后方可施工,由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间,因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的,由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

二、材料管理制度

1.所有材料由施工方组织,由公司监理人员按指定品牌验收后进场,所有材料只许进场,不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定,符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准,做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随意破坏场内设施,否则,照价赔偿。

三、卫生管理制度

1.施工方不得在施工场地生火作饭,乱扔垃圾,施工和拆顶清理后,日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画,随地便溺,否则一次罚款50元。

3.施工期间,施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理,手纸扔入纸篓,不可将废纸、杂物扔入便池,便后冲水。否则,造成堵塞,施工方负责疏通,一次罚款50元,恶意损坏冲水装置一次罚款200元。

4.施工结束后,装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

四、协调管理装修期间,根据现场情况,必须服从公司监理人员的统一协调与管理。不服从管理者取消装修的资格。

6、装修工地管理规章制度

为了确保本工程的顺利进行,按期保质保量的完成装饰装修任务,公司特制定以下管理制度,忘广工友共同遵守,切实执行。

第一条;工地所有施工人员必须遵守本公司制定的一切规章制度,听从公司管理人员的指挥和安排,服从公司工程质量监督部门的指导和检查。

第二条;认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》。

第三条;坚决遵守工地作息时间,按时上下班,不得迟到、早退,有事要提前请假,不得擅离职守。

第四条;严禁打架斗殴、赌、若有违犯者,不论情由,均处以200元罚款次,其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者,送交司法部门处理。

第五条;严禁抽烟、喝酒,抽烟一次罚款普通工友50元次,管理人员200元次,对喝酒后寻衅闹事、故意制造事端均处以200元罚款次,其医药费自理,情节严重者,送交司法部门处理。

第六条;对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得爱护,不得损坏和丢失(包括甲方及相邻单位的财物)。对有意损害公共财物者,赔偿原物价值的2倍。

第七条;工地用电要注意安全,所有用电线路、电器均应由工地电工专人负责;他人不得私自乱动乱接,否则引起的一切安全事故、机械损坏及伤亡事故,均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持证(上岗证)的专业人员操作,操作必须按照《机械操作规程》操作,他人不得随意乱开乱动,否则一切后果自负。

第八条;工地必须树立“安全第一”的思想,严格按照各项安全施工要求执行,确保安全施工。坚持预防为主原则。

第九条;进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋及高跟鞋;严禁从高空抛扔东西,高空作业必须系好安全带。严格遵守《建筑施工安全操作规程》,若有违章操作,所发生的一切安全事故及伤亡事故,公司概不负责,其医疗费、护理费及误工费等,均由本人自理。

第十条;工地应妥善保管好自己所携带物品。严禁在本工地、相邻单位及他人处盗窃财物,若有发现,不问情由均处以500元以上罚款或处以原价值2倍以上罚款,情节严重者送交司法部门处理。

第十一条;工地应做到文明施工,施工现场应经常保持卫生良好,施工机械设备及现场材料布局井井有条,做好工地面貌及个人面貌,完全符合文明工地的标准。

第十二条;各班组应保管、保养好其所用的一切财物(机具、用具、设备、生活用品、办公用品等),如有损坏、丢失等应照价赔偿。

第十三条;为了公司荣誉和工友的利益、以上各条款,望广工友切实执行、严格遵守。

7、装修公司的规章制度

装修装饰公司工程部经理岗位职责及管理制度主要有以下几点:

一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度,恪守职业道德。

二、服从总公司领导,努力提高自身,积极参与公司重决策。

三、努力加强团队建设,积极配合其它各部门开展工作。

四、认真做好各装饰工程的施工组织计划,做好装饰项目经理工作安排,做好施工班组调度,确保施工正常进行,做好施工管理。

五、做好装饰工程内控的监控,认真参加合同报价评审,确保工程利润的实现。

六、工程部经理负责工艺规范的调整,新材料、新工艺的应用。

七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。

八、、督促所属部门按规定程序,规范要求进行运作。

九、负责对施工现场进行抽查,对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。

十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导,并做好所属人员的绩效考评工作。

十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。

十二、对所属人员的岗位调整,人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议,并配合行政部门做好人力资源储备工作。

十三、负责处理重客户投诉与客户交流等相关事宜。

十四、按时向主管领导汇报工作,及时完成上级交办的任务。

十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。

装修公司规章制度 篇6

1、住户装修住宅,必须提前7天向物业公司申报,填写《住宅装修申请表》,如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印件)等,送物业公司审批。

2、审批通过后与物业公司签订《xx名居装修管理服务协议》。

3、按照《xx名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后,经物业公司验收,无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金;若有上述问题,从押金中扣除赔偿费用和罚款,多退少补;完工半年内,如发现上述问题,由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后,物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费,包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

装修公司规章制度 篇7

装修设计公司规章制度


一、


装修设计公司是专门从事室内和外部空间设计的企业,其规模大小不同,但为了保证公司正常运营以及员工的工作秩序,制定并严格执行规章制度显得尤为重要。规章制度是指公司为了维护公司利益和员工权益而设立的一系列规则、约定和规定。本文将详细阐述一家装修设计公司所采用的规章制度。


二、公司纪律


1. 出勤纪律:公司要求员工每天按时到岗,不迟到、不早退。员工须按照公司规定的上班时间进行工作,并且要事先请假,经过审批方可离岗。


2. 服装纪律:公司要求员工穿着整洁、得体的工作服,并禁止穿着过于休闲或不雅的服装。对于特定工作场合的服装要求,员工须按照规定穿着。


3. 行为规范:公司要求员工要有礼貌、待人和蔼,不得对同事、客户或合作伙伴采取不礼貌或威胁性的言行。禁止员工在公司内部传播谣言或散播不良信息。


三、工作流程


1. 项目管理:公司要求员工在接到项目后,要根据项目要求制定详细的施工计划和设计方案,并按照计划和方案进行施工或设计。项目负责人要及时进行项目的跟进和沟通,确保项目按时完成并满足客户需求。


2. 安全保障:公司要求员工在施工过程中遵守相关安全规定,做好个人和他人的安全防护。同时,公司要求员工严禁使用不符合安全标准的工具和材料,确保工作环境的安全。


3. 质量控制:公司要求员工按照公司规定的质量标准进行设计、施工,保证项目质量和设计效果符合客户要求。同时,公司要求员工及时整理、归档设计文件和项目相关资料,便于日后查阅和追踪。


四、奖惩措施


1. 优秀员工奖励:公司将设立优秀员工奖,对在项目实施中表现突出的员工进行奖励,例如奖金、奖状、荣誉称号等。


2. 不良行为处罚:对于违反公司规章制度的员工,将依据情节轻重给予相应的处罚,例如警告、工资扣除、职务调整等。情节严重者可能面临辞退等处罚。


3. 团队激励:公司鼓励员工积极参与团队活动,例如团队建设、培训和旅游等,以增强员工的凝聚力和工作积极性。


五、福利制度


1. 薪酬福利:公司将根据员工的工作表现和工作年限进行薪资调整,为员工提供公平合理的工资待遇。同时,公司还设有年终奖金和绩效奖金等激励制度。


2. 休假制度:公司将根据国家法定假日为员工安排休假,同时根据员工的工龄和工作表现提供带薪年假、婚假、产假等特殊假期。


3. 健康保障:公司将为员工购买医疗保险和意外伤害保险,以保障员工的身体健康和安全。公司还可以提供员工定期体检和职业病防护措施。


六、总结


装修设计公司规章制度的制定和实施对于确保公司正常运营、维护员工权益和提升工作效率至关重要。公司应根据自身情况制定相应的规章制度,并不断完善和更新。同时,公司还应加强对员工规章制度的宣传和培训,确保员工能够深刻理解并遵守规章制度。只有通过规章制度的有效运作,才能够实现公司和员工的双赢。

装修公司规章制度 篇8

每个公司都有自己的规章制度,才能好好地约束员工,开展工作。下面是装修公司员工规章制度,为家提供参考。

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,提高员工工作素养,促进公司发展壮,特制定本制度。

一.制度声明:

全体员工必须遵守本制度,遵守公司的各项规章制度和决定。

二.作息时间:

上午:8:3012:00下午:14:0018:30

三.工作纪律:

1.按时上下班,不迟到,不早退,每日打卡签到,迟到每人次缴纳快乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。迟到半小时以上按旷班处理。

2.工作时间禁止做与工作无关的事情,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压。禁止在工作时间玩游戏等一系列与工作无关的事情,每次缴纳快乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。

3.每周休假一天,休假时间为周一或周二轮休,其他时间一律请假,没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。

4.请假应向主管部门提前一天提出,由主管部门批准后方可休假。

5.不得对公司内任何员工进行人身攻击、恶意幅,一旦发现立即清退。

6.维护好个人形象,在工作期间不得穿拖鞋,违者每人次缴纳成长基金5元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。

7.自觉提高个人综合素质,维护公司形象,不得冲撞任何客户。

8.不得借用公司名义利用公司资源拉私单,一经发现予以2002000元罚款。

9.对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人,违者取消工资。

10.不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元,越权工作对客或公司造成损失的,越权者承担所有损失。

11.外出时到前台登记。未登记按旷班处理。

5、公司员工规章制度

一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律,对任何违公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、维护公司声誉,保护公司利益。

三、服从领导,关心下属,团结互助。

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平,精通业务。

六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登激作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐提现。

十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总则

为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人托书的法人托人,法人托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是:

1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产汽称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民管辖。

十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。

十二、合同审批权限如下:

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批:

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。

二十、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。

三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民申请执行。

三十六、在向人民提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。

合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人托书制度,基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是:

公司由董事长授权总经理总负责,归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写“合同情况月报表”。

工程发包制度

为加强工程发包管理,确保工程质量,根据国家有关法律法规规定,结合公司的实际情况,制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包,择优选择承包单位,公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务,可以立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工,其它分项工程如需分包,必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同,分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的,以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位,应避免承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工,其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

一、项目技术部胜程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于宗材料、型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

6、公司员工规章制度

装修公司规章制度 篇9

(一)、严格遵守公司的考勤制度,不准迟到早退。

(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。

(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

(四)、要有团队精神,主倡员工之间的团结合作理念。

(六)、不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。

(七)、要以诚待人,与客户要坚持良好的关系。

(八)、对工作要有极强的职责心,做事从公司的整体利益出发,不要把任何个人感情带到工作中。

(九)、应勤奋工作、进取开拓市场,为公司建立一个广泛的网络关系。

(十)、要熟悉市尝人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

(十二)、尊重客户合理化提议。

(十三)、对有意向的客户要多讲解,多了解客户的需求,直到客户满意。

(十四)、接单后要进取配合设计师做图、预算、施工。

(十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。

(十六)、了解合肥所有小区销售居住情景和小区中住户的经济实力。

(十七)、对待客户要热情、真诚,要让客户信赖、满意。

装修公司规章制度 篇10

为确保我公司各项工作有条不紊的顺利进行,使所有职能部门和全体员工有章可循,有据可依,根据我公司实际,特制订沈阳志晟装饰工程有限公司管理制度。

第一章。组织机构及岗位设定

根据公司目前规模及现状,为了更加有效的管理运作,特设定一室五部四员组织机构。即,一室:总经理室;五部:行政部、工程部、客户部、设计部、财务部。

第二章。部门及岗位职责

一、工程部

主要负责公司的工程项目施工工作,安排工程施工人员,施工技术方案,施工进度计划,工程材料调配,施工现场管理,工程质量检验,现场安全管理及现场成本控制。工程进度款催收工作。

二、行政财务部

主要负责公司的人力资源、招聘、员工考核、文书起草、档案保管和办公室的日常管理。负责组织、协调、监督、统筹各部门执行公司的规章制度。负责财务收支、账目处理、财务核定、编制财务报表以及现金管理、工程收款工作。

三、采购部

主要负责分析公司原材料市场品质、价格等行情。寻找物料供应来源,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握,并建立供应商的资料。对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成本。依采购合约或协议控制、协调交货期。余料与废料的预防与处理。

材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途,按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料,不得影响工程进度。材料员应对所采购的材料质量负责,并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。材料员要随时掌握好各种材料的市场动态,采购材料应货比三家、价比三处,购回的材料应物美价廉,购材料应有税务发票,票据背面注写用途及对方联系电话,票据上应有项目经理、材料员及保管员签字,方可报销。积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。

四、设计部

主要负责项目的现场测绘,绘制施工图,绘制效果图,并进行填充与修改,构思方案,设计说明的总结。后期现场图纸的跟踪及各种签证附图,设计变更图,及后期竣工图的绘制。设计部配合工程部进行现场的图纸深化工作,配合施工员施工管理及对施工技术指导。

五、预算部

主要负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析,通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合,从而保证工程投资目标的实现。

六、项目施工

项目经理全面负责各项工程的一切事务,认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术措施,建立统一规格的八牌一图,会同项目部相关人员精选强有力的施工队伍,编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划,做到文明施工。

施工员在项目经理的直接领导下开展工作,认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案,编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。对工程的质量事故进行分析,提出处理意见。向每个施工班组做交底工作。贯彻安全第一、预防为主的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全工作落到实处,做到讲效益必须讲安全,抓生产首先必须抓安全。

七、后勤保障

主要负责工地各工种的管理制度建设,安全保卫与清洁工作,员工食堂宿舍日常管理及其他管理职责工作。

八、资料员

主要负责收集整理齐全工程前期的各种资料。按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料。做好本工程的工程资料并与工程进度同步。工程资料应认真填写,字绩工整,装订整齐。填写施工现场天气晴雨、温度表。登记保管好项目部的各种书籍、资料表格。收集保存好公司及相关部门的会议文件。及时做好资料的审查备案工作。及时认真、不误竣工。

九、库管员

配合材料员做好各种材料和收方计量工作。开据收料单,收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料,当天开票。收料时必须清点好材料的数量、尺寸、品名、规格,必须做好材料的抽样检查和检验;严把材料质量关,实方实量,不可估量,严禁弄虚作假。对不合格的及数量不足的材料有权拒收。搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。认真听从工地管理人员的指挥,遵守工地管理制度。

第三章。规章制度

第一节。工作人员行为规范及工作守则

1、忠实本公司,遵纪守法,格尽职守,爱岗敬业,永不懈怠。

2、服从领导,遵守公司的各项公司规章制度,不断学习和钻研,努力提高自己的业务能力,开拓创新,勇于进取,积极工作。

3、遵守职业道德,诚实守信,热情待客,优质服务,文明礼貌,垂范平和。

4、爱集体,关心同事,团结协作,共同进步。

5、按时上下班,有事、因病须请假,因公外出须向上级部门报告,以便统筹全局工作。

6、爱护公司设备设施,保持工作环境及办公设备的清洁卫生。

7、工作时间在办公场所不得高声喧哗、喝酒,不得吵骂争斗,说脏话,干不文明的事以及干与工作无关的事。

8、未经上级允许,不得随意搬移办公设备,改动办公设施,不得公物私用,损坏公物照价赔偿。

9、每天下班前必须认真做好清洁卫生,收捡好办公资料,关闭电器电源以及关好门窗后方能离去。

10、全体员工不得做损害公司形象和公司利益的事,不得做有损他人利益的事,不得侵公利私,不得弄虚作假,应诚实劳动,合法创收。

第二节。出勤及公休制度

1、做息时间:上午8:30—12:00,下午1:00—5:00。

2、根据公司实际情况,实行周六工作制,每周休息一天。

3、国家法定节日休息时间届时根据公司实际情况另订。

4、工作人员是否加班,部门负责人根据工作情况而定。

第三节。考勤与请假制度

1、员工上下班实行签到制,因公办事迟到或外出办事,须提前一天告知部门负责人。

2、员工必须按时上下班,迟于规定时间10分钟为迟到,超出1小时的为旷工。

3、

凡违纪者应受到相应的经济处罚;当月迟到累计到第三次的,扣发当天工资,累计到第五次扣发当月工资50%。

第四节。请假制度

1、员工请假一天的,应提前向部门负责人申请,经同意方可休假。

2、员工请假二天以上的,应向经理申请,经同意方可休假,并扣除假期天数工资及补助。

3、

员工因病请假三天以内的,工资照发(病假天数工资的80%),需提供医院诊断证明。

第五节。工资制度1、公司以按劳取酬为分配原则,按照员工的工作性质、职务、以及负担的责任业绩大小来确定员工的工资标准。

2、工资标准以基本工资,补助,业绩奖金三部分组成。并以月薪制的方式发放。

3、工资每月10日发放。

4、公司提供每天10元的餐补,以实际上班天数计算。(工地人员除外)5、出差补助150元/天(包含住宿,餐补,出差津贴等)出差车旅费用另计等。

6、

业绩奖金以项目情况待定。

第六节。报销制度

1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单。

2、注明支出事由、项目、发票张数、报销金额,经办人签字,部门经理签字,由财务部门审批后,方可付款。

3、

公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示部门领导,并在报销单上注明。

4、

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。

第六节。人事管理制度

1、新录用的员工必须经过7天的考核期,一个月的试用期。7天不能胜任工作的,公司可以调整工作。7天辞职或被辞退的,不计工资。

2、如员工因健康原因者;严重损坏公司形象和经济利益者;严重违反公司规章制度,经教育不改者;有违法行为者,公司将予以辞退。

3、新员工入职需填写员工登记表,提供身份证、职称证等复印件,建立档案。

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