[推荐]付款申请书通用

发表时间:2023-04-22

付款申请书。

伴随着民族文化的自信,申请书的使用频率在呈现逐渐上涨的趋势。一些实用的申请书能够帮助我们达成自己的目标,你知道申请书的格式与内容该怎么写吗?下面是笔稿范文网编辑为你推荐的“付款申请书”,希望大家喜欢本文!

付款申请书 篇1

xxx:

我公司承建的xxxxxx工程,现在本工程已按照合同约定全部完成。根据合同第五条5.3设计费支付方式约定,工程竣工验收合格后,乙方提供等额合法发票,支付至合同金额的100%,本次申请支付xxx元(大写:xxxx)。

希批准为盼!

收款账户信息:

开户行:

户名:

账号:

xxxx公司

xxxx年xx月xx日

建设单位意见:

付款申请书 篇2

__市安监局、__办事处:

由于近期我矿正在办理的采矿许可证延期所需缴纳土地复垦备用金、土地综合治理备用金、采矿权风险抵押款近二百万元,另外我矿五化建设更换设备也需要大量资金投入,由此造成了公司资金困难。因此特申请分期暂缓缴纳18万元事故处罚金,首次支付9万元;余款9万元申请分批分期缴纳。望请批准为谢!

_______有限责任公司

____年_月_日

付款申请书 篇3

国家外汇管理局 分局(中心支局、支局):

我公司主要经营 等业务,上年度货物进口项下对外付汇总额为 元(币种: ),现向你局申请如下事项:

□我公司根据现行延期付款基础比例( %)核定的延期付款年度对外付汇额为 美元,预计本年度延期付款对外付汇累计发生额为 美元,现申请调整进口项下延期付款基础比例至 %。

□我公司已办理提款登记的延期付款 笔,合计 元(币种: ),因超过企业延期付款年度对外付汇额 美元未得到国家外汇管理局确认,现申请核准确认。

□我公司 年 月 日已办理提款登记延期付款 元(币种: ),在海关签发日期后 天办理延期付款登记,因超期限登记不能对外付汇,现申请予以核准。

□我公司 年 月 日已办理提款登记的延期付款项下 等信息有误,现申请核准修改提款登记信息。

我公司郑重承诺,严格按照汇发[20xx]30号文规定办理延期付款登记手续,申请事项及附件所列说明材料属实。若有虚假行为,我公司及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。

特此申请。(另附:有关进口合同、贸易结算方式以及外汇局要求提供的其他情况说明材料)

公司(公章)

20xx 年 月 日

付款申请书 篇4

 一业务目标

1.经营目标

通过规范采购业务流程,确保采购业务按规定程序和适当授权进行,实现预期目标。

2.财务目标

确保采购与付款业务及相关会计账目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊;保证帐实相符,财务会计报告合理揭示采购业务享有的折扣、折让。

3.合规目标

保证采购及付款业务、相关采购、招标合同等符合国家有关法律法规。确保付款、与采购有关的货币资金管理符合中国人民银行等国家有关部门的法规要求。

二业务风险

1.经营风险

由于采购业务流程设计不合理或控制不当,可能导致采购物资及价格偏离目标要求,或出现舞弊和差错。

2.财务风险

可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付帐款以及其他应付负债,造成核算和反映不真实、不完整、不规范。

3.合规风险

可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。

三业务流程步骤与控制点

1.采购申请和采购计划

1使用单位根据生产经营、建设需要和预算,提出采购申请。注明所需物资的名称、规格、数量、技术质量标准与要求等,经单位、部门领导审核后报仓储部门审核。

★2仓储部门根据物资储备定额,符合储备定额的给予办理发货手续;定额不足的编制物资请购计划,经部门领导审核后报采购部门。

★3采购部门根据采购申请计划编制物资采购实施方案,报部门领导签字后再报主管领导审批。

2.编制、审定采购实施方案

1经审批的采购计划,交财务部申请资金计划。采购计划需按照货币资金内部控制制度的规定审批。

★2采购部门依据经审定的采购实施方案和资金计划制定相关采购计划。包括选择确定采购价格、供应商、采购合同、采购物资的技术指标等。

3.选择确定采购价格及供应商

1采购部门依据批准的物资采购实施订单和资金计划,通过询比价、招标、网上采购和公开采购信息等公平、透明的方式,并按公司物资采购的有关规定提出选择和确定采购价格和供应商的方案,经部门领导审核确定。

★2需与供应商就价格、付款方式或供货质量及要求等进行谈判确定的,由采购、财务及相关技术部门等人员组成谈判组,提出初步意见,报授权领导审定后由采购部门前头谈判。

★3对公司要求实施统一采购的大宗或进口物资,应按公司的相关规定办理。属招标采购范围的,应组织采标采购。

4.签订采购合同

★1大宗、批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。合同文本由采购部门拟订,传送财务、法律或技术有关部门/岗位审核。

★2财务、法律或技术部门/岗位依据职责权限对合同有关条款进行认真审核,提出修改意见交拟订部门修改合同文本。

★3分管业务的领导和财务总监审定合同,交授权人员签订合同。合同需报财务部、检验部、法律部门等备案。原件留采购部门。

4采购合同需要变更或提前终止时,应报原审批领导同意。重大合同变更需报公司总经理办公会研究同意。

5.跟踪监督合同执行

★1采购部门采购人员、合同管理人员及有关部门在合同签订后,应当跟踪并监督合同的执行。

2物资采购、技术、设计等部门和需用部门对长周期运行的关键重要设备、材料实行过程监造,确定监造方式,编制大纲,签订监造协议,落实监造责任人。

3采购人员按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施,监督合同按期执行。

6.采购物资验收入货

★1质检部门对到货物资进行质量检验,出具质量检验报告书传送给采购部门、仓储部门、财务部门。

★2采购部门编制物资入库单或系统自动生成入库单入库单应连续编号,仓储部门对到货物资进行外观和数量检验并审核入库单,对符合合同要求的合格物资办理验收入库手续,并将入库验收单传送给财务部门和采购部门分别审核编制入帐,经会计主管复核后过帐;对检验不符合合同要求的物资,不得办理入库手续。

★3不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案,报授权

部门或人员审批后进行处理。

7.发票检验、货款支付及核算记帐

★1财务部门对购货增值税发票进行校验认证,未能通过发票认证的必须退回重新开具。将校验审核够的发票、采购合同、货物入库验收单等信息录入系统中生成会计凭证或编制会计凭证,经会计主管审核后过帐。

2采购部门根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况,提出采购资金支付申请,填制付款申请单并附采购合同、验收单据等付款依据,经采购部门领导审核签字后传送到财务部门办理货款支付和结算手续。

★3财务部门收到采购部门的货款支付申请,首先要对采购合同、购货发票、货物入库验收单等进行审核,同时对应付、预付帐款和分期付款等付款约定,以及采购享有的折扣和折让等进行审核,在审核确认无违反合同、程序和其他问题的情况下,编制付款会计凭证和填制银行付款单据,经会计主管复核、财务部门负责人审核签字后付款入帐。若需提前付款、更改合同约定条件的以及金额较大的,按规定权限报批。

★4月末财务部门与采购部门对采购预付款、备用金以及未结算的货款进行核对,发现问题即使报告并查明原因和处理。享有采购折扣或折让的,应在会计报表中恰当披露。

★5季末或半年末,仓储部门和有关资产管理部门必须对存货等实物资产进行盘点。财务部门应当派人监督盘点。

★6公司财务和采购部门应定期与客户核对确认应付、预付帐款,发现问题即使查明原因和处理。

8.清理、关闭合同

1合同执行完毕后,采购部门应对合同执行情况进行清理、关闭,并建立客户信用档案。

2采购部门将合同清理和客户信用情况反馈给财务部门。

付款申请书 篇5

xx置业有限公司:

本人xx身份证号:xx,于xx年xx月xx日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。

若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时光xxxx年xx月xx日前付清合同总价的xx%即首付款xx。

现本人因个人原因,特向贵司提出延期付款申请。具体支付约定如下:本人已于xx年xx月xx日支付了部分首付xx,即合同总价的xxxx%;并承诺将于xx年xx月xx日前支付剩xxxx余首付款xx,即合同总价的xxxx%;同时办理完相关购房及贷款手续。

本人承诺如未能在上述约定的时光内付清相应款项及办理完成相关购房及贷款手续,则本人愿意放下原定的依约付款所获得的购房优惠,即以合同总价xx购买此房;若本人放下购买此房则将已付房款xx作为违约金赔付给贵司,贵司有权将所售房屋另行出售无需通知本人,绝不反悔!

申请(购房)人(手印):xxxx

xx年xx月xx日

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